10月30日,上海偉測半導(dǎo)體科技股份有限公司(以下簡稱“偉測科技”)就上海證券交易所關(guān)于“公司主要測試服務(wù)對應(yīng)的芯片類型及應(yīng)用領(lǐng)域、晶圓測試及芯片成品測試、高端及中端芯片測試的收入結(jié)構(gòu)變化情況、前五大客戶變化”等問詢問題進(jìn)行了回復(fù)。
偉測科技表示,公司測試服務(wù)對應(yīng)的芯片類型主要包括消費(fèi)級芯片、工規(guī)級芯片和車規(guī)級芯片,報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入按芯片類型的具體構(gòu)成如下:
如上表所示,消費(fèi)級芯片是公司最主要的芯片類型,但是受行業(yè)周期下行、消費(fèi)電子銷售不景氣的影響,報告期內(nèi)其收入占比整體呈下降趨勢。工規(guī)級芯片2022年占比增長較快,2023年受下游制造業(yè)不景氣的影響,占比有所下降。車規(guī)級芯片是公司成長性最突出的類型之一,收入占比持續(xù)提升。
公司的主營業(yè)務(wù)收入包含晶圓測試服務(wù)收入和芯片成品測試服務(wù)收入。報告期內(nèi),各業(yè)務(wù)類型收入的具體情況如下:
由上表可見,報告期內(nèi)公司晶圓測試及芯片成品測試兩大測試業(yè)務(wù)的收入占比基本保持在6:4左右。2023年,由于行業(yè)周期下行,芯片成品測試受到的影響較大,在收入中的占比下滑,2024年1-6月隨著行業(yè)的復(fù)蘇,芯片成品測試的收入占比恢復(fù)到正常水平。
報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)收入按中高端測試分類的具體構(gòu)成如下:
如上表所示,報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入以高端測試為主,高端測試的收入保持了持續(xù)增長。2023年,由于行業(yè)周期下行,中端測試受到的影響較大,在收入中的占比下滑,2024年1-6月隨著行業(yè)的復(fù)蘇,中端測試的收入占比恢復(fù)到正常水平。
報告期內(nèi),公司前五大客戶銷售的具體情況如下:
報告期內(nèi)公司前五大客戶變動,主要系部分客戶因自身業(yè)績波動及市場需求變化等原因,各年度銷售金額有所變化,從而進(jìn)入或退出公司前五大客戶名單。
偉測科技指出,2023年,公司營業(yè)收入為73,652.48萬元,同比增長0.48%,但凈利潤為11,799.63萬元,較2022年的24,362.65萬元減少了12,563.02萬元,下降幅度為51.57%,主要原因有五點:
1、2023年集成電路行業(yè)處于下行周期的低谷期,雖然公司進(jìn)行了逆周期擴(kuò)產(chǎn),但受行業(yè)周期的影響,部分產(chǎn)品和客戶價格下降,導(dǎo)致營業(yè)收入實現(xiàn)0.48%的較小幅度增長;
2、2023年,公司繼續(xù)擴(kuò)充無錫及南京子公司測試基地的產(chǎn)能,加之下半年IPO募投項目達(dá)產(chǎn),全年資本性支出超過12億元,使得相應(yīng)的折舊和攤銷、需要支付的人工費(fèi)用和能源費(fèi)用等剛性的固定成本及費(fèi)用較上年相比增加較大,其中公司整體的折舊攤銷費(fèi)用增加約7,732.95萬元、營業(yè)成本中的人工成本增加約605.34萬元;
3、2023年下半年,公司實施股權(quán)激勵,合計確認(rèn)股份支付費(fèi)用3,464.35萬元,其中計入生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的股份支付費(fèi)用分別為672.06萬元、1,063.99萬元、214.55萬元和1,513.75萬元;
4、2023年,公司加大“高端芯片測試”和“高可靠性芯片測試”的研發(fā)力度,研發(fā)費(fèi)用(已剔除股份支付費(fèi)用影響)較上一年增加1,947.49萬元;
5、由于人員數(shù)量的增加及員工薪酬上升,2023年已剔除股份支付費(fèi)用影響后的銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用均較上一年有所增加。
(校對/黃仁貴)